進項不能抵扣 但是你可以根據(收入-成本)/1.03*3% 交增值稅
老師,簡易征收的項目,可以提供材料票抵扣成本嗎?
你好,銷項稅額如果都是簡易征收是不是不可以抵扣拿回來的進項稅額,是不是繳納稅款。 還有對方開過來的進項稅額是簡易征收是不是也是不能做進項抵扣
#提問#老師你好,簡易征收項目,專業分包和材料的進項稅額都不可以抵扣嗎?
請問老師,購進原材料,兼用于簡易和一般計稅的,進項稅按照銷售額分攤抵扣?請問簡易和一般都可以抵扣嗎?
#提問#老師你好,簡易征收項目,收到分包發票,(不是材料發票)增值稅怎么進行帳務處理呢
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
增值稅按收入票的3%在工程所在地預交了,收到分包及材料的進項稅咋辦呢
預計時可以扣除啥嗎
預繳的時候可以扣除分包款的,你們多交了
完工嗎?沒有完工的話可以在后面扣除。
完工了,發票沒開全,沒全部預交,扣除分包要帶分包合同吧,那分包的人也要預交啦?
需要有分包合同 最好有分包的發票 分包是異地的也得預繳
那我們全額預交之后,賬務處理?分包可以抵3%的進項嗎
你好 可以的 可以的 可以的
分包開了9%的票,我們可以抵3吧
你好 可以的 按差額抵扣的