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2010 年 12 月 31 日,甲公司對一起未決訴訟確認的預(yù)計負債為 800 萬元。2011 年 3 月 6 日,法院對該起訴訟判決,甲公司應(yīng)賠償乙公司 600 萬元;甲公司和乙公司均不再上 訴。甲公司的所得稅稅率為 25%,按凈利潤的 10%提取法定盈余公積,2010 年度財務(wù)報告批準報 出日為 2011 年 3 月 31 日,預(yù)計未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性 差異。不考慮其他因素,該事項導(dǎo)致甲公司 2010 年 12 月 31 日資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目 “期末余額”調(diào)整增加的金額多少呢?請把相關(guān)分錄寫出來。謝謝老師!

2021-09-03 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-03 18:50

①借:預(yù)計負債 800    貸:以前年度損益調(diào)整 200      其他應(yīng)付款600 ②借:以前年度損益調(diào)整 200    貸:遞延所得稅資產(chǎn) 200 ③借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅150    貸:以前年度損益調(diào)整    150 ④借:以前年度損益調(diào)整 150    貸:盈余公積 15      利潤分配——未分配利潤 135

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快賬用戶2650 追問 2021-09-03 19:03

那么老師假如把這道題改預(yù)計負債是300萬呢?公司少計提了預(yù)計了300萬的分錄又該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 19:11

那把以前年度損益調(diào)整記在借方

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快賬用戶2650 追問 2021-09-03 19:17

應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅這是為什么是150呢

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齊紅老師 解答 2021-09-03 19:50

應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅600*25%=150

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快賬用戶2650 追問 2021-09-03 19:56

那么一般不是算出遞延所得稅資產(chǎn)時都會乘以25%算出所得稅費用嗎?這個不用算嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 20:04

那個是200這里,題目的分錄有了

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快賬用戶2650 追問 2021-09-03 22:30

那么老師如果預(yù)計負債是300 ①借:預(yù)計負債 300    以前年度損益調(diào)整 300      貸:其他應(yīng)付款600 ②借:遞延所得稅資產(chǎn) 300 貸:以前年度損益調(diào)整 300 ③借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅150    貸:以前年度損益調(diào)整    150 ④借:以前年度損益調(diào)整 150    貸:盈余公積 15      利潤分配——未分配利潤 135

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快賬用戶2650 追問 2021-09-03 22:30

是不是這樣子啊老師

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齊紅老師 解答 2021-09-04 08:40

你的會計分錄是正確的

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①借:預(yù)計負債 800    貸:以前年度損益調(diào)整 200      其他應(yīng)付款600 ②借:以前年度損益調(diào)整 200    貸:遞延所得稅資產(chǎn) 200 ③借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅150    貸:以前年度損益調(diào)整    150 ④借:以前年度損益調(diào)整 150    貸:盈余公積 15      利潤分配——未分配利潤 135
2021-09-03
您好,根據(jù)您的題目,-(600-300)*(1-10%-25%)=-300*65%=-195
2023-12-24
同學你好 選擇題嗎
2023-04-28
您好 2×21年度未分配利潤增加( ?。┤f元 (1000-600)*(1-0.25)*(1-0.1)=270
2022-08-29
該事項導(dǎo)致甲公司2×16年度未分配利潤增加的金額=(800-600)×(1-25%)×(1-10%)=135(萬元)。
2023-04-28
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