對(duì)方認(rèn)證了發(fā)票,就需要對(duì)方開紅字發(fā)票信息表,對(duì)方不用退回來(lái)了
對(duì)方認(rèn)證了發(fā)票,還需要寄回來(lái)?這樣情況紅字信息表是誰(shuí)開?
發(fā)票沖紅時(shí),購(gòu)買方填寫紅字信息表,但已經(jīng)認(rèn)證了,需要把票寄回來(lái)嗎,還是只用寄紅字信息表就行
采購(gòu)方把開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表寄過(guò)來(lái)了,我這邊開好了負(fù)數(shù)發(fā)票寄給對(duì)方,采購(gòu)方寄來(lái)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表還要寄還給采購(gòu)方嗎
開出去的專票,對(duì)方認(rèn)證了,開了紅字信息表,原票還需要寄回不
我開出發(fā)票,已經(jīng)跨月認(rèn)證了,對(duì)方要紅沖,對(duì)方開紅字信息表,對(duì)方要寄回發(fā)票嗎,我開出了后要寄出嗎
老師,我的意思是所有項(xiàng)目都是一般計(jì)稅,然后,a項(xiàng)目本月沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),b項(xiàng)目沒有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),這樣b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣到a項(xiàng)目吧,不用分項(xiàng)目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個(gè)企業(yè)13000元的保證金,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬:借銀行存款13000,借管理費(fèi)用-其他 -13000,現(xiàn)在對(duì)方企業(yè)要來(lái)退這個(gè)錢,是否要用以前年度損益科目調(diào)整,可以直接做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計(jì)入什么科目,管理費(fèi)用福利費(fèi),還是餐費(fèi)
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報(bào)高企 審計(jì)報(bào)告中的資產(chǎn)負(fù)債表重新分類過(guò),與稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表有區(qū)別 ,影響報(bào)高企么
現(xiàn)在小規(guī)模第一季度季報(bào)中的,資產(chǎn)總額怎么算出來(lái)呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個(gè)項(xiàng)目,都是一般計(jì)稅,那這樣的話抵扣進(jìn)項(xiàng)不管那個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,還是得分項(xiàng)目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個(gè)流程?
請(qǐng)問(wèn)下老師,飛機(jī)票,員工來(lái)報(bào)銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說(shuō)飛機(jī)票可以報(bào)銷,但是在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個(gè)發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯(cuò)怎么紅沖
購(gòu)買風(fēng)扇幾十臺(tái)怎么入帳?是做固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤?
要是認(rèn)證了,沒有抵扣也是這樣處理?
如果對(duì)方還沒做賬的話,就把發(fā)票給你們寄回來(lái)。
對(duì)方認(rèn)證了,是不是就抵扣了嗎
對(duì),一般認(rèn)證了就已經(jīng)抵扣了。
那紅字信息表是對(duì)方開?
對(duì),對(duì)方認(rèn)證了對(duì)方開紅字發(fā)票信息表。
認(rèn)證了是不是就抵扣的意思?
對(duì),其實(shí)這兩個(gè)就是一個(gè)意思。