你好!可以的。可以申請。是免稅。
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進(jìn)項稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
老師。您好。我們公司從農(nóng)民手機(jī)買的農(nóng)產(chǎn)品,他去稅務(wù)局代開了免稅的發(fā)票給我們,那么這張發(fā)票我們可以抵扣進(jìn)賬嗎
老師我們是貴州這邊的魔芋加工廠,我們公司從農(nóng)民手里直接收購鮮魔芋,他們開不了發(fā)票給我們公司,我們公司去稅局那邊可以申領(lǐng)到農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎?農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也是免稅的嗎?
老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品魔芋加工企業(yè),收購的原材料魔芋都是免稅的,收到的發(fā)票是這個樣子的,我們是一般納稅人,不是說這個免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們可以按買價的9%來抵扣銷項稅額,那我收到這個發(fā)票時入賬要怎么記賬
老師,我們公司一般納稅人,我們從農(nóng)產(chǎn)品購入產(chǎn)品收到免稅發(fā)票,我們再種植一段時間賣了,我們能開局免稅的普票嗎?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn),申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實(shí)際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
老師這個收購發(fā)票有限額嗎?我收購了好幾百萬的,這個我去申購農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票需要帶什么資料去
這個免稅是只免增值稅,所得稅合印花稅需要交嗎?
你好!這個每個地方要求不同,你要問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了。 一般是電子稅務(wù)局申請。
老師那正常的大概需要提供什么資料,如果叫農(nóng)戶自己去開票給我們的可以嗎?農(nóng)民自己去開票需要什么資料,銀行流水那些要嗎?
你好!農(nóng)產(chǎn)品是收購,開收購發(fā)票。自己去代開一般是合同和身份證。 你們申請,一般是要營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)辦人身份證及復(fù)印件,申請表,公章,發(fā)票章。
我們沒有跟農(nóng)戶簽合同,是用現(xiàn)金支付的,給能開
您好!去代開就要有合同了。