你好,這種有點(diǎn)類似代銷產(chǎn)品,前期可以不用做分錄處理,等確認(rèn)是否賣出去再寫分錄科目
請問老師,一個(gè)平臺(tái)比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時(shí)候是直接從1688這個(gè)平臺(tái)轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個(gè)人私賬),這個(gè)相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對(duì)方給我們開發(fā)票,對(duì)方不開發(fā)票給我們,這個(gè)稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師,我們跟供應(yīng)商買冰箱,如果我們賣出去的話,供應(yīng)商就把這個(gè)冰箱款退回來給我們,如果賣不出去,這筆錢就我們自己出,這是屬于什么業(yè)務(wù)?用哪個(gè)科目
老師好,有公司掛靠我們企業(yè),現(xiàn)在他們要付材料款,工人工資,錢是從我們賬戶走出去,如果他們把錢打到我們賬戶上應(yīng)該以什么樣的名義打進(jìn)來呢?我們再將這個(gè)錢打給供應(yīng)商和發(fā)工人工資
老師,你好,是這樣的:我公司買進(jìn)一個(gè)固家資產(chǎn) 在轉(zhuǎn)手賣出去, 但買進(jìn)來的錢打了,90%票沒有開,我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現(xiàn)在要開票給客人,買進(jìn)來的是分兩家供應(yīng)商,他們是開了什么類型的機(jī)器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請問這分錄我們要怎么做賬呀?
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
居民個(gè)人來自境外所得應(yīng)補(bǔ)繳的稅款為什么是用來自該國的可抵免限額減去在該國已繳納的稅款,而不是用我國稅法計(jì)算出來的應(yīng)納稅額減去在該國已繳納的稅款?
老師,你好!想問一下,外賬的庫存表,本期出庫總金額可以按照發(fā)票的不含稅金額填寫嗎?還是要用期初總金額加上本期入庫總金額除以期初數(shù)量加上入庫數(shù)量,得出本期出庫單價(jià),然后用本期出庫數(shù)量乘以單價(jià),得出本期出庫總金額?那個(gè)比較合理?
高新企業(yè)對(duì)人工費(fèi)、材料費(fèi)占比有沒有要求?
增加的辦稅人員和管理人員有啥區(qū)別?
到一家新公司上班可以補(bǔ)繳社保嗎?
老師,我們單位是4月份新參保單位。上個(gè)月由于我這邊辦理參保比較晚,只繳納了4月份失業(yè)保險(xiǎn)單位和個(gè)人部分。我今天又申報(bào)繳納了4月份的養(yǎng)老,工傷,5月份養(yǎng)老,工傷,失業(yè),醫(yī)療保險(xiǎn)。我們公司是5月份發(fā)放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個(gè)人承擔(dān)部分的社保,還是說5月份的社保個(gè)人承擔(dān)部分也在4月份工資里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保,而大多公司是當(dāng)月發(fā)放上月工資。
已經(jīng)失業(yè)一年了,可以辦理失業(yè)保險(xiǎn)金嗎
老師,只有工傷保險(xiǎn)是單位承擔(dān)嗎?請問個(gè)人承擔(dān)的需要從工資里面扣除的社保,是有養(yǎng)老保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn)(基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn))和生育保險(xiǎn)嗎?
年度匯算清繳的A105050表的工資薪金支出的中的稅收金額應(yīng)該取個(gè)稅系統(tǒng)的2月至次年1月申報(bào)工資嗎?還是不能這樣用,求教應(yīng)該怎么取數(shù)
你好,老師,我們之前是小規(guī)模,然后,4月中旬,會(huì)計(jì)提交了升為一般納稅人的申請,從3.1開始生效。我在4月申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)了一個(gè)1.1到3.31的小規(guī)模增值稅申報(bào)表,又申報(bào)了一個(gè)3.1到3.31一般納稅人的申報(bào)表。然后都申報(bào)完畢了。今天開始申報(bào)4月份增值稅,怎么主頁面沒有,在進(jìn)入查看納稅信息,除了個(gè)人所得稅是月報(bào),其他的全部都是季報(bào),這個(gè)是咋回事啊