計入業務活動成本就行了 2.如果家長買就用非限定性收入
郭老師,上次問過您,小規模季報,免征增值稅和所得稅,農業科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業務, 老師我按照您說的,我增加了點現金 借,現金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農業種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產 代 現金比較合適, 發生了一些農業用的消毒液 我記到借生產成本 農業機械 代 現金 月末結轉時候 消耗性生物資產 轉入到主營業務成本是嗎? 我把生產成本轉到消耗性生物資產了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現金 ,問題來了,最后,現金流量表中收到的,其他與經營活動有關的現金,這塊 是 哪個數據啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數據,后期慢慢真實,起來,在調整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業務是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業執照上有銷售材料),這個賬務處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導致我報的增值稅負要低些會不會有問題引起稅務查賬啊(因為工程基本增值稅稅負按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負就只有1%)
民非幼兒園購買的被服計入哪個科目?家長買被服記哪個科目? 一般是送的,沒有利潤,做活動就送活動,過了就自己買,買的時候做非限定業務成本和買的時候不知道做哪個科目好
作業:2007年,被稱為紹興“雷曼”的江龍控股總部工廠全面停產,董事長夫婦一夜之間神秘失蹤,企業瀕臨倒閉,留下的是4000多名職工、至少12億元銀行欠款和8億元民間借貸。據了解,在江龍的治理框架中,企業控制權力集中于陶壽龍一人手中,機構設置形同虛設,毫無權利制衡機制。陶與其妻一首創辦了江龍控股,二人分別是江龍集團的董事長和總裁。作為元老,他們完全將企業當做自己的兒子,把握所有的決策權。要資本運作,企業就得資本運作;要舉債,企業就得舉債,就連進貨驗收也是單憑陶壽龍一句話。在資金運作方面,陶壽龍采取過于激進的融資方式,卻沒有任何防范風險的配套方案。2006年9月7日,江龍印染以“中國印染”之名在新加坡主板成功上市。但就在上市前一月,陶壽龍再次斥資4億元買下南方控股集團位于紹興柯橋的南方科技公司。2007年,傳來南方科技正在籌備美國納斯達克上市的消息。時隔不到兩年時間,陶壽龍就計劃在兩家證交所上市融資,這樣的融資計劃連底子很厚的老企業也難以實施。公司的會計賬簿完全由陶壽龍夫婦控制。面臨公司破產而又無力回天時,他們在逃離之前,燒毀了江龍控股所有賬簿。要求:從內部控制活動的角度分析該公司
旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業務收入450,然后后面付了款開發票報銷時,能不能直接沖賬借其他業務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經結賬,報表已經發給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增