同學(xué)你好 支付的勞務(wù)費(fèi)等平時(shí)可以計(jì)入成本費(fèi)用,但不能在所得稅前扣除;匯算時(shí)要調(diào)整
A公司與我公司簽了一份配電箱采購(gòu)的合同,我公司給A開具了工程發(fā)票。我公司就這份采購(gòu)合與B公司又簽了與A公司同商品同金額的合同,B給我公司提供材料發(fā)票。請(qǐng)問這樣操作合法嗎?以及需要補(bǔ)充什么協(xié)議?
以公司名義幫私人開了發(fā)票,錢到賬后怎么合理打給對(duì)方?需要對(duì)方在開發(fā)票給我們嗎?有什么方法能不開發(fā)票,比如作為員工工資發(fā)放,或和員工簽訂一個(gè)協(xié)議說(shuō)明給多少錢他,合理嗎?第一次涉及這種情況,以后可能還會(huì)有
老師,公司請(qǐng)外包員工工作,沒有合同以及協(xié)議,對(duì)方也沒辦法給提供發(fā)票,要怎么做
我司因業(yè)務(wù)發(fā)展,與一家崗位外包公司簽訂了崗位外包服務(wù)協(xié)議,對(duì)方提供人員,為我司服務(wù)連接業(yè)務(wù),協(xié)議約定我司在規(guī)定時(shí)間支付給外包公司相應(yīng)的外包費(fèi)用(外包員工勞務(wù)費(fèi)及外包服務(wù)費(fèi))。其可提供兩種發(fā)票:1勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(普通發(fā)票);2服務(wù)費(fèi)發(fā)票(專用發(fā)票)。因我司是一般納稅人,我想開具專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng),但不知開具服務(wù)費(fèi)是否合規(guī)合理,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,萬(wàn)分感謝。
老師,公司簽訂一棟四層辦公樓的租賃協(xié)議,條款還約定除租賃該辦公樓外,出租方還需為公司員工提供住宿場(chǎng)所,出租方提供保安及廚師,這幾樣費(fèi)用都包含在合同金額中,以后公司員工陸續(xù)增加,這個(gè)租賃協(xié)議金額也隨之加大,請(qǐng)問會(huì)存在哪些財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)都有哪些?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬(wàn),還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個(gè)科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額有2000元,進(jìn)項(xiàng)稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報(bào)表留抵稅額有190000元,這樣我申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候會(huì)被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個(gè)個(gè)體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬
不能在所得稅前扣除這個(gè)什么用,我現(xiàn)在純利潤(rùn)已經(jīng)達(dá)到40萬(wàn)了要怎么辦
同學(xué)你好 不能在所得稅前扣除這個(gè)什么用,我現(xiàn)在純利潤(rùn)已經(jīng)達(dá)到40萬(wàn)了要怎么辦——想要在稅前扣除,是需要取得發(fā)票的;
就算純利潤(rùn)1000也是需要繳納所得稅的是嗎?
同學(xué)你好,就算純利潤(rùn)1000也是需要繳納所得稅的是嗎?—— 是需要的