您好,若在轉(zhuǎn)固12月內(nèi),調(diào)整固定資產(chǎn)
老師,今年3月份有一個(gè)道路的在建工程完工轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在9月份又支付了一筆工程結(jié)算審核費(fèi),這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?
您好,就是我想咨詢個(gè)小問(wèn)題,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過(guò)我們賬戶,直接從財(cái)政局走,那我們前期假如什么設(shè)計(jì)費(fèi),施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎
您好,就是我想咨詢個(gè)小問(wèn)題,就是假如我們準(zhǔn)備建新房屋,然后錢都是不經(jīng)過(guò)我們賬戶,直接從財(cái)政局走,那我們前期假如什么設(shè)計(jì)費(fèi),施工等如何做賬目處理,可不可以等在建工程完工后,直接做一筆在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)就得,就借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,這樣可以嗎 不對(duì),是借:固定資產(chǎn),貸:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 可以嗎
老師,您好,想咨詢個(gè)問(wèn)題,在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)以后,又發(fā)生了一筆費(fèi)用,該怎么入賬
老師,在籌建期,我以為這個(gè)在建工程快要完工了就記入固定資產(chǎn)了,但后期又發(fā)生支出,還沒(méi)完工,那怎么做賬呢
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
沒(méi)太理解,老師
您好,就是轉(zhuǎn)固12個(gè)月內(nèi),可以調(diào)整固定資產(chǎn)價(jià)值
那如果超過(guò)12個(gè)月呢
您好,那就不能計(jì)入固定資產(chǎn)原值
那應(yīng)該怎么處理?
您好,計(jì)入當(dāng)期損益
金額比較大也是直接計(jì)入當(dāng)期損益么
您好,是的,您的理解非常正確
那計(jì)入費(fèi)用的哪個(gè)科目比較合適?
您好,您說(shuō)的大額差異是什么原因形成?
算是因?yàn)樽匀粸?zāi)害導(dǎo)致的大額維修費(fèi)吧
您好,自然災(zāi)害,直接營(yíng)業(yè)外支出