你好,去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失可以紅沖的。
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購票方開具了29萬的發(fā)票,但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑颍覀円寻l(fā)票拿回來紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖
老師,我們公司由于開票人員的失誤,將含稅金額開成了不含稅金額,導(dǎo)致我們公司多交了稅費(fèi),現(xiàn)在查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)了想追回原票紅沖,但客戶說發(fā)票丟了,他們當(dāng)時(shí)拿的也是我們寄過去的復(fù)印件,而且還是一張普票,所以現(xiàn)在不能紅沖。我們就想把這筆稅費(fèi)做損失,請(qǐng)問該如何寫分錄?
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來,就是到時(shí)候就紅沖它就是開一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
你好,老師,請(qǐng)教我們的客戶在2024.12月計(jì)提了377358.49元的費(fèi)用(含稅金額是40萬,我們應(yīng)該在12月給他們開發(fā)票,但是由于發(fā)票額度不夠開不了,所以客戶他們預(yù)計(jì)了這筆費(fèi)用),在2024.12月賬務(wù)中我們的客戶(也是往來單位)預(yù)提了這筆費(fèi)用那我們公司應(yīng)該怎么記賬,分錄怎么做,目前款還沒轉(zhuǎn)給我們公司,如果我們不做這筆業(yè)務(wù)的話,我們公司和這個(gè)往來單位的往來就對(duì)不上,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么做分錄,急求急求能解答的老師來回答下,謝謝
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購進(jìn)嗎?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊(cè)資本?注冊(cè)資本實(shí)繳金額,需要幾年必須全額實(shí)繳?
老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實(shí)繳驗(yàn)資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來,否則需要交分紅稅,這個(gè)怎么操作會(huì)比較好
農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據(jù)可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會(huì)會(huì)捐款5000這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師:股權(quán)變更電子稅務(wù)有操作流程嗎?
老師,應(yīng)收與實(shí)收不一致,實(shí)收與票額一致,那應(yīng)收與實(shí)收的差額怎么處理
老師,網(wǎng)上變更公司法人,變更股權(quán),取消監(jiān)事,變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個(gè)決議,為什么要提供兩個(gè)決議
發(fā)票里的項(xiàng)目名稱能改嗎?有農(nóng)副產(chǎn)品*陳皮改為禮品*陳皮
老師,是我們?nèi)ミ€是客戶去呀?
你好,你的客戶去報(bào)備
老師,客戶不愿意去稅局報(bào)備,只能我們自己做損失,那分錄應(yīng)該怎么寫呢?
那你們?nèi)?bào)備,發(fā)票丟失寫一個(gè)丟失說明就行。