同學你好 這個發票咋開的
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發票,這月的進貨專發票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發票,我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票,但屬于是九月屬期的認證 發票吧?3-有收入了開出發票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師,我們原來是商貿企業(后轉制造業目前想轉回商貿),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產品。所銷售的產品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應商,我司支付款材料貨款并收取采購發票,供應商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產品36萬(加工完就發貨,并沒有庫存商品),應收約760萬,預收約865萬,應付約580萬,其它應付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會有什么稅務風險,以及該如何調整、平賬?補充:實際加工廠是老板另外一間企業,并未支付任何加工費(含發票)
公司有一個新項目是做電商平臺的,顧客購買商品確認收貨后的錢是直接進企業一般戶,返款給商家就是我們通過私人賬戶注入企業支付寶給商家進行返款 給商家提現時是扣除2%手續費來作為我們的盈利 稅務上面風險如何?應如何記賬?以及一般戶上的錢應該如何取出?
下午好,有個財務疑問需要請教: 我目前制作了一個建材服務平臺。為了給商場的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個設計到公賬的資金的進出,我不清楚是否能合理規避掉企業所得稅。 1.每個商場的商戶會往平臺充值作為備用金,錢直接到平臺的微信商戶,我們會提現到公司公賬上,這個用剩的錢本質上還是商戶的,不屬于我們。此時如果商戶操作提現,我們就會把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺有一系列的操作,商家下面的銷售會不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當作現金提現。此時,我們就會操作公賬把錢轉給銷售的私人賬戶。 這個過程會產生企業所得稅嗎,如何合理規避呢
我公司是小規模商貿企業。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發票才能收貨款。但是現在問朋友要進貨的發票,朋友說他們公司進項不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點的稅,我們現在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務嚴查私轉公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現在已經通過他把錢轉給另一供貨商了,怎樣取得發票呢,謝謝
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
我們是做平臺的,沒有發票,只賺取商家提現2%的費用
那就計入銷售費用哦
我們并沒有銷售,我們是一個交易平臺
應該是記押金收入吧?但是我沒有發票或者可以證明的資料
那你收到的這個計入收入就行了
老板進錢到企業支付寶就相當于股東進帳 返款個人商家就記費用支出 之間的差額就是我們的盈利 是不是這個意思
對的 就是這個意思的