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供應商銷售給我們的產品采用買十贈一方式,贈品不給開具發票,對方做視同銷售納稅,這種無票贈品我可以正常入庫銷售嗎?成本如何確定?入庫和銷售賬務如何處理?

2021-08-26 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-26 15:45

你好,贈送的這個產品是十個里面的嗎?如果是的話,按照十個產品的單價來做就可以的,借庫存商品貸營業外收入銷售出去,借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費,借主營業務成本貸庫存商品。

頭像
快賬用戶7156 追問 2021-08-26 15:55

這樣處理銷項稅額就會大于我的進項稅額,稅務方面有沒有影響?

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-26 15:59

好,沒有影響的,這么做是正確的。

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你好,贈送的這個產品是十個里面的嗎?如果是的話,按照十個產品的單價來做就可以的,借庫存商品貸營業外收入銷售出去,借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費,借主營業務成本貸庫存商品。
2021-08-26
1.可以的 2.嗯,這個可以
2022-08-31
你好,外購用于贈送需要視同銷售繳納增值稅的
2022-03-22
你好!這個正規的做法就是你正常確認收入,現金收到貨款。 然后結轉商品成本。
2021-03-19
你好,對方給你開了發票專票的才可以這么做。
2024-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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