你好,問一下對方,要完稅證明就可以。
老師,收到一張6萬元勞務費代開發票,沒有代扣個人所得稅,在支付時,是不是要先按勞務報酬所得預扣個人所得稅。怎么計算該扣多少個稅來申報?
個人給我公司提供一次勞務,勞務報酬一萬六,公司支付勞務報酬時需要給他申報勞務報酬的個人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務局代開發票給我公司,預交稅款時是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
支付個人勞務報酬時,怎么知道稅局給他代開發票時有沒有扣過個稅?
個人代開勞務報酬發票,個稅由支付方代扣代繳,請問支付方怎么在自然人電子稅務局點擊哪里可以代扣代繳呢?
我司有勞務報酬申報人員,這邊在申報個稅時按照勞務報酬申報過個稅后還要去稅務局代開發票嗎?
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
這三筆憑證 第一個是預繳的增值稅 第二個是月末結轉后需要繳納增值稅361.8元 第三個是結轉預繳增值稅899.14元 實際不用繳納增值稅 月末余額應交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對嗎 月末還用做什么關于增值稅的會計分錄嗎
老師,公司所有年度的科目余額表里,主營收入+其他收入+營業外收入-主營成本-其他成本-營業外支出-附加稅-銷管財-所得稅,是不是就應該等于本年利潤+利潤分配未分配利潤呢?
小規模,只有空調固定資產一是要做固定資產臺賬嗎
老師,我家的自產自銷的個體戶,但開票連續12個月超五百萬了,現在要變一般人還能享受免稅政策吧,具體都要交什么稅呢
老師開出去發票(銷售) 項目名稱是 經營租賃*機械租賃費 勞務*維修費 勞務*鉆進試工 這些需要交印花稅嗎
我有一個以前年度損益調整,等于就是資產負債表的未分配利潤表的金額多500,這樣上傳的財務報務是對的嗎
老師,母公司應繳注冊資金2000萬,只繳了102萬,子公司向母公司借款255200,計提利息支出4714.03元,匯算清繳中,調整利息支出是5261.04對嗎?怎么計算的呀
企業所得稅稅款不足1元,,實際不用上交,申報季報的時候不選擇彌補以前年度虧損,(以前有虧損)這樣可以嗎?
公司是電器批發零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設置了任務,銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業務怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應該稅務怎么調整申報未開票收入?不會觸發稅務風險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續?注意什么?問一些那些問題?請一一回復。0經驗,才學了商貿實操,但是這個商貿業務很復雜和學的不一樣