你好,不應當這樣晚一個月的?
老師,上一任會計不計提工資,都是發放的時候直接計入管理費用,但是5月份的工資6月沒有發,是到7月份才發的,那這樣6月份就沒有工資,這樣6月份賬上沒有工資可以嗎
老師,請問一下公司上月工資本月發,這個月15號報個稅報的是上月工資表實發金額對吧?(比如我們7月15號發6月份的工資,報個稅報的是這6月份的工資表實發金額對嗎?)還是其實這個月報個稅,報的是上個月發的工資也就是5月份的工資呢?7月報5月?
老師,6月的工資7月發放,我出報表時就是按照發放日期做的,7月工資做的6月報表里邊,這樣是可以到嗎?
請教老師,我們一般是15號發工資,沒有計提過工資,都是7月的報表工資費用是做的6月份的,6月報表做的5月工資,就是說晚一個月這樣可以嗎?
請問老師,我7月份做憑證,賬上做的是計提7月份工資,發放是6月份工資,我8月個稅申報表為7月份工資。請問對嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,兩個公司分別怎么做賬?
老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候,摘要寫什么
老師,辭退賠償金要交稅嗎?公司需要代扣代繳嗎
您好老師,我想問一下有自己做的財務報表電子表模板嗎?
老師,離職當月工資兩千,辭職補償七千,這種要報個稅嗎?報的話按哪個金額報?怎么操作
老師差額征收,先取得分包發票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
借:其他綜合收益 貸:其他業務成本 為什么是增加利潤啊
電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
那現在應該怎么調整呢?
你好,在8月份補做8月份計提工資的分錄,次月再做發放就是了