你好,可以這么做的。
老師,餐飲店,采購直接走主營業務成本,月底盤點,再轉出庫存 借:原材料/庫存商品100借:主營業務成本-100可以嗎,下月初領用,再做相反的
您好老師,我想問下餐飲業帳務的問題,就是采購的原材料不入庫直接做借營業成本。貸應付賬款/銀行存款,月末盤點有庫存怎么做了呢
您好老師,我想問下餐飲業帳務的問題,就是采購的原材料不入庫直接做借營業成本。貸應付賬款/銀行存款,月末盤點有庫存怎么做分錄
工業制造業核算材料產品成本做賬流程是這樣的嗎?1.采購材料入庫 借原材料貸應付賬款 2.領用原材料出庫 借生產成本貸原材料 3.結轉產成品生產成本 借庫存商品貸生產成本 4、結轉銷售成本 借主營業成本貸庫存商品 請老師指導,有點懵
老師,餐飲業單位原來購買的原材料不入庫,都直接做到主營業務成本里了,現在要入庫了,月底盤點出的庫存怎么處理?是 借原材料 貸主營業務成本 嗎?
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教