同學好 可以補提折舊,計入以前年度損益調整。
老師好,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
老師,您好!新接手的賬,賬面上有一輛汽車,如果按月提折舊的話已經早就提完折舊了,但我的上一個財務有5年的時間沒有給這臺車提折舊,現在我該怎么做才賬才行呢?
老師,我們是個體門診部,當時賬上有車,一直在計提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當時買的時候就是花2萬元錢買的,計提折舊已經提了17900,現在這個會計分錄應該怎么做?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,你好,應交稅費-應交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關系的協議,一個財務保密協議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內,這個可以吧?如果到期不支付,我帶著這些去仲裁
老師,請問我們付給機票代購方的機票退票費,應計入哪個科目啊
生產企業內銷外銷的進項發票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應收100 對應的是子公司的應付100做合并報表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統出庫金額10000元,財務賬上做應收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報的工資薪金的數據是填應付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務風險?
老師,您好!我的軟件沒有以前年度損益調整這個科目,可不可以這樣做:借:累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤
不好意思,借貸方向打反了:應該是借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
可以這樣,只是分錄做反了,累計折舊在貸方。