你好,沒(méi)有算哪個(gè)甲呢。題目中問(wèn)的就是甲公司可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)哦??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)就是113/(1-13%)*13%%2B3.5/(1%2B5%)*5%=13.17,答案選 C哦
老師這個(gè)題目是不是這樣做呀 為什么沒(méi)有這個(gè)答案
老師,幫忙看下,這個(gè)題的答案,甲的現(xiàn)金凈流量中計(jì)算了折舊,為什么乙的現(xiàn)金凈流量中,沒(méi)有算折舊???
老師這個(gè)題答案是C,沒(méi)有算甲,為什么不算甲呀
老師,這個(gè)題為什么會(huì)選C,答案中三條也沒(méi)有C呀
老師,這個(gè)題為什么甲公司沒(méi)有結(jié)算義務(wù)呀,他不是需要支付嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
是第五題
甲是不能抵扣的,不滿足抵扣的條件,他是國(guó)外的主體服務(wù)商,所以他的票是不能抵扣的。一、航空運(yùn)輸電子客票行程單抵扣的條件1、增值稅納稅人身份 報(bào)銷單位需要滿足增值稅一般納稅人身份!也 2、提供運(yùn)輸服務(wù)的主體 向出差人員提供航空運(yùn)輸服務(wù)的主體必須是國(guó)內(nèi)服務(wù)商。通俗的講,就是國(guó)內(nèi)航空公司!