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食品加工廠,1.銷售人員送貨到外地所產生歺費,路費,加油費是入銷售費用定制造費用?2.銷售部業務員寄食品樣辦給顧客的運費及樣辦如何出數?3.研發部的領用原材料研發用又如何做會計分錄?請老師詳細說說,謝謝

2021-08-17 12:46
答疑老師

齊紅老師

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2021-08-17 12:47

同學你好 1.銷售費用 2.這個根據出庫單來做就行了 3.借研發支出 貸原材料

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同學你好 1.銷售費用 2.這個根據出庫單來做就行了 3.借研發支出 貸原材料
2021-08-17
1,按實際用的暫估處理,金額你暫估。 借,研發支出 貸,原材料 2,按實際發放的 借,研發支出 貸,應付職工薪酬 3,正確的, 4,作為銷售費用處理掉
2021-04-05
1借委托加工物資710000 貸原材料710000 2借委托加工物資100000 應交稅費應交增值稅進項13000 貸銀行存款113000 代扣代繳消費稅的計算 (710000 %2B100000)/(1-0.1)*0.1=90000 借應交稅費-應交消費稅100000 貸銀行存款100000 3借原材料810000 貸委托加工物資810000 借生產成本810000 貸原材料810000 2材料成本是810000 可變現凈值是 1000*1200/10000-50-5=65萬 發生減值810000-650000=160000
2021-12-21
你好 1、用銀行存款購入固定資產100,進項稅13 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2、用銀行存款購入需要安裝的設備100,進項稅13 借:在建工程?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3、銷售貨物100,稅13,款項尚未收回。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 4、銷售貨物100,因批量購買,給10%折扣 ,稅率13%,款項尚未收回。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5、在建工程領用本單位產品100。 借:在建工程?,貸:庫存商品 6、將本單位售價100的產品發給職工做福利,稅率13%。 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營業務收入       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本     貸:庫存商品   借:管理費用等     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利? 7、給工程人員計提貨幣工資100 借:在建工程,貸:應付職工薪酬? 8、購入原材料100 ,稅率13% 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 9、給生產工人計提工資100 借:生產成本,貸:應付職工薪酬? 10、給廠部辦公室集體工資100 借:管理費用,貸:應付職工薪酬? 11、結轉本期銷售貨物的成本100 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 12、收回委托加工的商品,早期發出的材料價值100,以銀行存款支付加工費10和進項稅13% 借:庫存商品,貸:委托加工物資 13、自行建造的固定資產100達到預定可使用狀態。 借:固定資產,貸:在建工程?
2022-12-23
第一個問題不正確,你這里是出售,那么出售的話,這個不是放到營業外支出,應該是放到資產處置損益。
2021-01-30
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