你這個(gè)應(yīng)該是去更正申報(bào)才行。
公司之前有一個(gè)人離職后還在申報(bào)他的個(gè)稅,后來他去稅務(wù)局申訴,我現(xiàn)在申報(bào)9月份的個(gè)稅失敗,顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動,要同步更正2月份的申報(bào)數(shù)據(jù),但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗,顯示已經(jīng)作廢或更正過,這種情況怎么處理?。?/p>
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師您好,我想請問一下,去年的兩個(gè)月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請問還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
老師,我7月份報(bào)完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍?bào)表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報(bào)表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師,我在稅務(wù)大廳更正申報(bào)了2月份個(gè)稅,后來發(fā)現(xiàn)2月的一個(gè)勞務(wù)費(fèi)數(shù)據(jù)大廳沒有導(dǎo)進(jìn)去(申報(bào)表里有,但是沒有導(dǎo)進(jìn)去),產(chǎn)生了退稅。 我現(xiàn)在應(yīng)該下月再去更正申報(bào),還是直接把勞務(wù)費(fèi)申報(bào)在8月份呢?
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
那這個(gè)月產(chǎn)生了這比勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅退稅,我暫不辦理,下個(gè)月更正申報(bào),會重新從賬戶扣款,還是可以抵之前的退稅呢? 另外更正申報(bào)后,稅局會對這比個(gè)稅款加收滯納金嗎?
對,可以可以抵你的這筆退稅。
你是更正申報(bào),一般不會有罰款。
好的,謝謝老師 當(dāng)時(shí)申報(bào)表格式也沒問題,不曉得在大廳怎么會沒導(dǎo)進(jìn)去
這個(gè)也說不好是什么問題,你去重新更新,重新修改一下就行。
感謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評