同學好 購進時 借:存貨11.5 貸:銀存 6.5 短期借款 5 銷售時 借:銀存 貸:收入
公司購進五輛貨車,先全款給汽車銷售公司。汽車公司聯系商業銀行貸款,汽車銷售公司把貸款金額返回我公司公賬,貸款由股東個人每月還銀行。我公司賬上掛的其他應付款—汽車銷售公司的貸款金額一直處理不了。請老師指教,謝謝!
我公司是做汽車銷售的,有一輛銷售12萬的車貸款5萬,貸款公司直接把款打給了我購貨的公司,購貨(11.7萬)的時候我公司補剩余的車款6.5萬,銷售的分錄我應該怎么做?購進的分錄我要怎么做?請給出兩個分錄,謝謝。
我公司是氣車銷售的,銷售車輛20萬的車款有15萬是貸款的,貸款的15萬貸款公司直接付給了我進貨的4S店,我現在要怎么做這個分錄?客戶支付剩余的5萬給我, 我進貨18萬,現在只付給4S剩余的3萬。
麻煩問一下我們公司買車價款30萬有汽車銷售公司發票30萬,后賣給個人對方付款5萬有二手車銷售統一發票,買車人用自己的另外一輛車抵價款20萬有二手車銷售發票,請問這個分錄怎么做?
我公司是汽車銷售的,有購進的車款是貸款公司直接付給我供貨商,這部分車款我們就不用再付了,請問我的會計分錄應該怎么出?
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
貸款的5萬沒有進我公司賬戶,直接進我進貨的公司
因為沒進您公司賬戶,所以沒做銀行存款的增加,只是存貨的增加了,根據銀行給你們的貸款證明這樣入賬就可以.
進貨:借:庫存11.5萬,貸:某公司6.5,貸:短期借款5萬?
銷售的時候:借:銀行7萬,短期借款5萬,貸:主營,應交稅金?
購進時 借:存貨11.5 貸:銀存 6.5 短期借款 5 6.5不是用銀行存款支付的么,減少銀行存款 銷售時 借:銀存 貸:收入 銷售時和借款沒關系,收回來錢之后可以還借款 借:短期借款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款
錢收不回來的,這錢是客戶借的直接付給了我的進貨公司
客戶不欠我車款了,我也只付了差額給進貨公司
貸款不是以您公司名義貸的嗎,您公司是貸款主體吧
不是,是買車的客戶
那購進時貸方做應付賬款,銷售時借方做應收賬款,然后你們三家簽一個三方協議,意思是您的應收客戶的錢讓客戶直接付給供應商了,您把您的應收和應付沖銷
因為您是中間商,您要體現完整的購進和銷售業務