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老師,您好!這一步怎么來的

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2021-08-15 09:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-15 10:17

尊敬的學(xué)員,您好。 調(diào)整后凈利潤=凈利潤8000-被投資單位賣出公允價值與賬面價值不一致的存貨(1500-1000)*20%+上期未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益在本期實現(xiàn)部分(500-300)*20%。

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尊敬的學(xué)員,您好。 調(diào)整后凈利潤=凈利潤8000-被投資單位賣出公允價值與賬面價值不一致的存貨(1500-1000)*20%+上期未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益在本期實現(xiàn)部分(500-300)*20%。
2021-08-15
同學(xué),你好,這一步是計算應(yīng)納稅所得額,利潤總額進行調(diào)整
2021-08-10
你好,先做名稱核準(zhǔn),通過之后提供相關(guān)資料去辦理注冊登記,然后領(lǐng)取執(zhí)照
2023-04-07
同學(xué)你要把前面的題目發(fā)上來才可以分析
2021-05-25
同學(xué)你好,先計算出所得稅費用 1、業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增20 2、稅收罰款納稅調(diào)增金額為20 3、國債利息收入免稅,納稅調(diào)減10 4、其他納稅調(diào)整增加額20萬元 5、其他納稅調(diào)整減少額30萬元 6、遞延所得稅負債應(yīng)納稅暫時性差異=(47.5-40)/25%=30 7、遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異=(35-30)/25%=20 8、應(yīng)納稅所得額等于=(480+20+20-10+20-30-30+20)=490 9、應(yīng)交所得稅等于=490*25%=122.5 10、借所得稅費用122.5 貸應(yīng)交所得稅122.5 11、借遞延所得稅資產(chǎn)5 貸所得稅費用5 12、借所得稅費用7.5 貸遞延所得稅負債7.5 所以所得稅費用=125+7.5-5=127.5 利潤總額–所得稅費用=凈利潤=480-127.5=352.5
2022-05-13
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