同學(xué)你好,你做的沒有錯(cuò),按照實(shí)付的做賬的,發(fā)票多的不管
老師,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,前期采購的貨物,有了收入都到老板個(gè)人賬戶了,所以采購時(shí)都是以個(gè)人卡采購的,本不想做收入的,但是對方都給我們開發(fā)票了,所以,我們只能做收入了。但是,我們這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)太高了,我可不可以等次月,再將這部分個(gè)人戶開票的,再做收入。如果做收入的話,我做到哪里比較合適,因?yàn)檫@筆收入不在公戶體現(xiàn)
老師,你好,我們公司真實(shí)業(yè)務(wù)開票給客戶,都是零售業(yè)務(wù),錢都是走的老板私戶,我現(xiàn)在開了70/80萬普票出去,外賬做的現(xiàn)金收入,但是這個(gè)錢沒有對公轉(zhuǎn)賬。我也沒有管老板的銀行賬,所以并不知情這些收入最后是否轉(zhuǎn)了對公賬戶。我現(xiàn)在該怎么做可以免掉自己的責(zé)任
老師,我們公司經(jīng)常有零星采購,對方抹掉零頭不收,比如說發(fā)票開具了586,對方實(shí)收了570,我應(yīng)該怎樣做賬,以前我都是直接做570抹掉的不管
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個(gè)月做70萬收入,其中只有五萬需要開給客戶的,那個(gè)65萬應(yīng)該都做無票收入,但是老板的意思不想做這么多無票收入,叫我隨便開點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭,對方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問題是已經(jīng)開了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn),有沒好辦法
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤,以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過了申報(bào)期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得 不需要報(bào)個(gè)稅 給她繳納的社保需要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報(bào) 需要報(bào)嗎
老師,您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票,需要調(diào)整嘛?
是江油黨校嗎?質(zhì)詢會計(jì)
我剛才在做實(shí)操課程時(shí),優(yōu)惠的部分計(jì)入了其他收入,或者沖減成本,老師的解釋是看具體交稅不,我有點(diǎn)不懂這里
別人給你們開票是不交稅的哦