你好,自然人扣繳端有偶然所得
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業(yè)只是按季度預繳納經營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業(yè)不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經營所得個稅,那個數(shù)自然也不準確了,我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票,怎么辦
老師,請問下收到稅務這個信息要去辦理稅務登記嗎?之前業(yè)務對接的都是個人,就沒有辦理稅務登記,義烏市稅務局】尊敬的納稅人:您單位自成立以來一直未辦理納稅申報,特提醒您從2021年8月起應按月辦理代扣代繳個人所得稅申報(自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端辦理),按季辦理增值稅及附加、企業(yè)所得稅、印花稅等稅費申報
中秋節(jié)贈送了一些自制的產品給客戶,而且是個人客戶,作為贈出企業(yè),我是要代扣代繳個人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報???
老師,去年的時候贈送了客戶一些自產產品 借 營業(yè)外支出~贈送 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 今年這個客戶突然有點給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉了銀行存款,但是這樣利潤表中營業(yè)外支出就出現(xiàn)了負數(shù),申報企業(yè)所得稅的時候就提報不了,這樣怎么辦?
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務收入,兩個公司分別怎么做賬?
老師那根據開出差額征收全額發(fā)票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業(yè)務成本的時候,摘要寫什么
老師,辭退賠償金要交稅嗎?公司需要代扣代繳嗎
您好老師,我想問一下有自己做的財務報表電子表模板嗎?
老師,離職當月工資兩千,辭職補償七千,這種要報個稅嗎?報的話按哪個金額報?怎么操作
老師差額征收,先取得分包發(fā)票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業(yè)務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發(fā)票的這個扣除額
借:其他綜合收益 貸:其他業(yè)務成本 為什么是增加利潤啊
電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業(yè)務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
系咯,之后呢,就是不知道怎么做啊
你在系統(tǒng)打開那個偶然所得模塊,填寫里面需要必填項,提交然后扣款
老師,我截圖了,能不能指明一下
姓名,證件號,所得項目,收入填寫上
姓名,證件號?我贈送了一些自制的產品給客戶,我還要填寫贈送客戶的信息嗎?
對,要填寫客戶的信息的
那還得取得客戶信息哦
是的,您的理解完全正確