你好,之前的分錄是有錯誤嗎?
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護建設稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務局抵稅去。但是我現在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
我們6月申報的時候多填了預交稅款,8月又去稅局更正申報了,需要做什么分錄呢
老師,我們6月更正了2022年3--4月的個人申報,刪掉了一個員工的申報明細,這樣我們需要在什么時候更正企業所得稅啊
3月的增值稅已經申報了,而且稅款也交了,但是外賬那邊數字弄錯了,那么就需要更正申報,更正申報需要我們帶什么去稅局,
老師好,去稅務局做去年年報的更正申報需要帶什么資料呢,更正申報我在電子稅務局已經做了,但是沒法交款,等于我要去大廳打繳款書然后去銀行交款,需要帶什么資料呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
對的,結轉增值稅時,預交增值稅就填多了
你好,可以把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄?