學員您好,這個不影響你抵扣的
我們公司取得3%稅率的專票,對方是按簡易計稅方式申報,請問我可以抵扣進項嗎?
請問老師,我們用了簡易計稅給對方開的專票,對方公司還可以抵扣進項嗎
老師,我們是建筑公司做掛靠的,項目做清包工,一般納稅人,采取簡易計稅方式,開具3%的專用發(fā)票,可以抵扣進項稅嗎?
老師,請問對方是簡易計稅開給我們的3%的專票可以抵扣嗎
我們是一般納稅人,取得一張3%專票,對方是簡易征收,我們可以按照3%抵扣嘛
你好,小規(guī)模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
我也是按3%稅率簡易計稅進行申報的
學員您好,如果你取得這張發(fā)票是用于你們公司簡易計稅項目的,那不能抵扣
我是商貿(mào)公司,采購進來后直接銷售給我的客戶
學員您好,能跟我說一下采購的是什么東西嗎?
龍心素膠囊,屬于生物制品,所以供應商按簡易計稅方式申報,但是開給我們是專票
學員您好,你們是藥品經(jīng)營企業(yè)還是一般商貿(mào)企業(yè)?
是藥品經(jīng)營企業(yè),我購進的都是藥品,客戶是醫(yī)院
學員您好,那這個進項稅不能抵扣的
可是對方開給我的是專票
我知道的,但是你銷售時也是按3%申報,屬于用于簡易計稅項目。用于簡易計稅項目的進項稅額不得抵扣
但是老師這個產(chǎn)品就是我采購進來的時候,他的一個稅率是3%,那我銷售也是按3%的一個稅率在申報增值稅那個申報表的時候,他沒有3%的這個稅率這一呢,我們就填在簡易征稅征稅,這一欄里面。
學員我理解的,但是法規(guī)就是這么規(guī)定的 因為作為你的供應商來說,他發(fā)生的支出用于制作這個膠囊,進項稅也是不能抵扣的,對大家來說都一樣 你現(xiàn)在銷售時已經(jīng)享受簡易計稅低稅率了,那進項就不能允許抵扣。你可以理解小規(guī)模納稅人,他們銷售都是用低稅率,那取得的普票專票都不能抵扣