同學(xué),你好 年末(所得稅稅率25%): (1)賬面價值=360-(360-60)/4=285(萬元) (2)計稅基礎(chǔ)=360-(360-60)×5/15=260(萬元) (3)應(yīng)納稅暫時性差異=285-260=25(萬元) (4)遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額=25×15%-0=3.75(萬元) (5)應(yīng)交所得稅=(1 000-25)×25%=243.75(萬元) (6)所得稅費(fèi)用=243.75+3.75=247.5(萬元)
老師麻煩解釋下這題,看解析不太明白
你好老師,這道題解析沒看明白 麻煩幫忙解答一下 謝謝
老師,這道題看不明白,麻煩解析一下
老師麻煩解析一下這道題沒看明白
你好老師 這道題解析沒看明白 麻煩解答一下
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費(fèi)用-職工薪酬,寫錯成:管理費(fèi)用-福利費(fèi),我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費(fèi)用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務(wù)局是按不含稅成本價作計稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結(jié)算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運(yùn)二手車,因為老板一直說沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
老師,題目要求的是2020年的所得稅費(fèi)用哦
對啊,是2020年的所得稅,因為涉及到稅率變化,要相應(yīng)調(diào)整