同學,可以借:其他應收款 貸:銀行存款,后期消耗拿到票就沖其他應收款
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值?,F(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個平臺,然后那個平臺我們訂機票,他會給我們開票,開的是預付款充值?,F(xiàn)在是因為疫情的原因,好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
老師我想問一下,這個情況該如何做賬。供應商讓我們預充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬,我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時候,供應商就會讓我們充值一些錢,比如充值5萬,這個充值費他們會給一個形式發(fā)票,那么這個賬我們該怎么做呢
老師我想問一下,這個情況該如何做賬。供應商讓我們預充值,也給我們信用額度,比如一家公司給我們信用額度是5萬,我們一直不斷消耗,等到金額剩下40000的時候,供應商就會讓我們充值一些錢,比如充值5萬,這個充值費他們會給一個形式發(fā)票,那么這個賬我們該怎么做呢
我們是要支付給國外物流商費用,支付模式是,物流商先給我們一個額度,比如50000,發(fā)生運輸費用后余額還剩下1萬就需要我們充值了,會提供一個充值的形式發(fā)票,總之是每次充值才會給形式發(fā)票,后面都不會有發(fā)票,這個賬該怎么做。不能先掛其他應收款或者預付賬款,因為后面沒有費用發(fā)票來沖減,請問該怎么做
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設(shè)備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調(diào)增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標資本結(jié)構(gòu)*個別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
后期沒有發(fā)票,就只有每次充值的話能有一個形式發(fā)票
那一直就沒發(fā)票不能一直掛著哦,不開票就是供應商不規(guī)范納稅的問題了
我們是香港公司,做的也是國外業(yè)務方面的。充值會給我們提供一個充值發(fā)票,后面沒有發(fā)票了
怎么就不回答問題了
香港公司可以沒有發(fā)票記賬,每年在香港申報利得稅,出審計報告就可以了,形式發(fā)票就可以了。
這個我知道,我現(xiàn)在就是問這個先預充值給形式發(fā)票,后面沒有發(fā)票了,費用就會在充值費里面扣,那么這個賬怎么做
存的時候借:其他應收款,花費的時候借費用,袋:其他應收款