(3)①投資時(shí)點(diǎn)(第O年)的現(xiàn)金流量=-2400-600=-3000(萬元) ②年折舊額=2400/8=300(萬元) 第1年到第7年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量=(1800-500)×(1-25%) %2B300×25%=1050(萬元) ③第8年的現(xiàn)金凈流量=1050%2B600=1650 (萬元) (4)凈現(xiàn)值=-3000%2B1050×(P/A,15%,7) %2B1650x(P/F,15%,8)=1907.81(萬元) 年金凈流量=190781/(P/A,15%,8)=425.16 (萬元)
老師,幫忙看下第三問和第四問,怎么做的,
老師這題的第三問和第四問幫忙看一下怎么做
老師,幫忙看下第四問,我的方法錯(cuò)在哪里?
老師可以幫忙看下第四題的兩個(gè)小問怎么做嘛,謝謝老師
老師,第四題,幫忙看一下第一問做的對(duì)不對(duì),然后問一下第二問怎么做?怎么計(jì)算判斷是否改變信用政策?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
1. 第1年到第7年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量=(1800-500)×(1-25%) +300×25%=1050(萬元) 這里的為啥是1800-500(500怎么來的?) 2. (4)凈現(xiàn)值=-3000+1050×(P/A,15%,7) +1650x(P/F,15%,8)=1907.81(萬元)這里的-3000為什么不用復(fù)利折現(xiàn)
你好。-3000是0時(shí)點(diǎn)的墊支營(yíng)運(yùn)資金600和固定資產(chǎn)投資2400哦。所以不折現(xiàn),就在0時(shí)點(diǎn)啊
0時(shí)點(diǎn)的明白了,500怎么來的沒明白
表格里的年?duì)I運(yùn)成本500每年哦
表格里是600啊,在1800的后面一個(gè)數(shù)
對(duì)不起,那就是600,寫錯(cuò)了,反正是營(yíng)運(yùn)成本那個(gè)數(shù)字。謝謝,辛苦了。