同學(xué)你好,你的思路正確。
我們是做電商業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在是在平臺(tái)上幫供應(yīng)商銷售貨品,我們不用發(fā)貨,是供應(yīng)商那代發(fā),我們賺取中間的差價(jià),那我們是把收到的銷售貨款都計(jì)入收入,進(jìn)貨成本計(jì)入成本,還是直接計(jì)算出利潤(rùn)做收入?
我們是做拍賣的,就是從供應(yīng)商那里拿貨,放在自己開(kāi)發(fā)的平臺(tái)上銷售,我們?cè)俣〞r(shí)跟供應(yīng)商結(jié)算貨款,這個(gè)我們?cè)趺醋鲑~呢?是按銷售商品的價(jià)格確認(rèn)收入,再按跟供應(yīng)商結(jié)算的貨款結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
我們?cè)O(shè)了一個(gè)倉(cāng)庫(kù)在成都(自負(fù)盈虧的),然后倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商那里拿了一批材料,不多,一萬(wàn)六,貨款是我們跟供應(yīng)商結(jié),然后倉(cāng)庫(kù)再結(jié)給我們,這個(gè)算我們賣給倉(cāng)庫(kù)呢,還是只做兩邊貨款的結(jié)算呢?不影響利潤(rùn),影響收入
老師,供應(yīng)商先把成品給我們,我們還沒(méi)付款,供應(yīng)商也沒(méi)開(kāi)票,賬上是沒(méi)做庫(kù)存商品入庫(kù)的,現(xiàn)在我們把成品銷售出去了,現(xiàn)在確認(rèn)收入要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄還是等付完供應(yīng)商的款再結(jié)轉(zhuǎn)商品成本
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
但是我們不實(shí)際購(gòu)進(jìn)貨物,是供應(yīng)商那邊代發(fā),也是同樣的賬務(wù)處理嗎?我們要跟供應(yīng)商怎樣簽訂合同呢?
一樣的道理,你們還是按照供應(yīng)商供給你們的價(jià)格,與供應(yīng)商結(jié)算。