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去年企業所得稅多交了1.5萬,不打算退了,留抵,今年匯算清繳后,怎么做會計分錄

2021-08-03 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-03 13:17

你好你這個交計提么 ,借:應交稅費-應交企業所得稅貸:以前年度損益調整 同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤。

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快賬用戶5628 追問 2021-08-03 13:19

小會計準則,沒有以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2021-08-03 13:22

借:應交稅費-應交企業所得稅貸:利潤分配-未分配利潤。

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快賬用戶5628 追問 2021-08-03 13:23

做到本年嗎

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快賬用戶5628 追問 2021-08-03 13:23

還是今年

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齊紅老師 解答 2021-08-03 13:28

做今年這個,借:應交稅費-應交企業所得稅貸:利潤分配-未分配利潤。

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你好你這個交計提么 ,借:應交稅費-應交企業所得稅貸:以前年度損益調整 同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2021-08-03
借應交稅費、企業所得稅貸利潤分配未分配利潤1300 借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅1500 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款200
2022-10-10
您好 去年留抵的時候 應交稅費-企業所得稅科目借方沒有余額?
2022-10-10
你好,需要做一個紅沖計提的分錄,借應交稅費貸,利潤分配。
2021-07-06
同學,你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:利潤分配
2023-06-21
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