應收負數重分類到預收賬款里面
老師,資產負債表應收的年初余額為負數,申報時應如何調整
老師,申報第一季度資產負債表時,年初余額應收應付項目有負數,請問,這樣可以嗎
稅務申報時,資產負債 表,應收應付出現負數要怎么調整
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數據之后出來的資產負債表年初余額,和之前的資產負債表年初余額數據不一樣了,其他應收和應付賬款都成了負數
老師,如何將資產負債表中的負債率90%下調到50%~60%,如何將報表中的其他應收款的負數金額調整為正數金額,還需要控制利潤
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票。。現在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
具體應該怎么調,應收的貸方對預收的貸方嗎
應收對預收 ,應付對預付,只能這樣調嗎,還是幾個科目間只要把數調平就可以了 ?
你好 賬上不做 你把應收賬款明細在貸方的放到預收賬款里面 填寫正數就可以 是的