你好,這種稅會差異造成的只調表不用調賬
老師,比如我們今年補繳去 年的企業所得稅,不是要調未分配利潤嗎?那分錄做好后是這個月的資產負債表的未分配利潤會變嗎?如果是今年的變,為什么還要通過以前年度損益調整
請問老師,20年的匯算清繳已完成,資產負債表上的期末未分配利潤是15000,匯算清繳時經過調整,又調增利潤8500元,補繳所得稅425。那現在要申報21年第一季度的財務報表,那資產負債表上的期初數要調整嗎?都調整哪些?調整是否還要編制會計分錄?
老師請問所得稅匯算清繳調表不調帳,假如今年5月31號前做上一年度,業務招待費,福利費,等等調好表稅已補退,那下一年的資產負債表,利潤表,不是還接上年嗎,都不變,到明年在調今年一正年的,是這樣嗎
本該發生在去年的費用沒有記,在本年4月發現,坐在4的用“以前年度損益調整”科目調整,一般去年匯算清繳在今年5月中旬基本上都要交了。所以只要在匯算清繳做調減去就可以了。至于利潤表,資產負債表啥的。就當作4月的費用正常記賬就可以了。至于今年的匯算清繳不是在明天5月中旬做嗎,在調增加就可以了。老師,這里為啥調增啊?
所得稅匯算清繳,彌補虧損明細表,之前年度都沒有負數。這個負數指的是每一年經過匯算清繳后的所得額。都是單獨一年的,不會累計。沒有負數,意味著今年繳稅了,假設不涉及調增調減,也不能彌補虧損,就不會退稅。跟利潤分配-未分配利潤負數無關。 以上理解對嗎
客戶已付款,貨物暫未發,但當月能發完,可以提前把發票先開了嗎?
老師您好,小規模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風險沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請解答一下
老師稅務稽查說醫藥商貿批發企業增值稅稅負率8%-10%,這對嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
老師:有個問題想請教一下,我們是建筑公司,22 年對公轉了一筆材料費,但商家開的發票及四流一致的手續因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內外銷7/3分這個怎么籌劃申請退稅呢?
公司出售只計提了2年的固定資產汽車,有什么要求嗎?怎么開具發票?怎么入賬?
轉租農業土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉錢過來,我應該怎么做賬啊
應收賬款對方科目可以是哪些