同學你好,這個未分配利潤,指的是資產負債表里的。
老師,內部交易賣產品給子公司,子公司做為固定資產,到了第二年年末我寫了調整分錄未分配利潤-年初,這個未分配利潤是指資產負債表的還是寫利潤表上的未分配利潤?
圖一紅圈是一家上市公司的資產負債表的2021.12.31的未分配利潤,圖二紅圈是該公司的2021年的利潤表的凈利潤,根據勾稽關系,資產負債表中期末未分配利潤=利潤表中的凈利潤+資產負債表的年初未分配數,為什么我計算出來的不是呢
資產負債表中未分配利潤=是未分配利潤年初+利潤表中本年利潤,可是年末時,我們會做一筆本年利潤轉入未分配利潤的分錄,這樣未分配利潤余額就重復了呀?
股東從未分紅時,看資產負債表的未分配利潤期末余額,分紅之后呢,會影響資產負債表和利潤表嗎?原來的利潤表凈利潤本年利潤+資產負債表期初未分配利潤=資產資產負債表期末未分配利潤,這個公式是不是就不成立了
老師,為什么年底要做一筆 將本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤的分錄呢?利潤表上的凈利潤就是資產負債表上的未分配利潤的期末數啊
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
我問的是合并報表里的
同學你好,是的,合并報表里,抵消分錄里的未分配利潤-年初,也是記入合并資產負債表里的未分配利潤的。
老師,我做的合并報表底稿資產總額和負債所有權總額兩邊不等,資產差3萬多,是我做的不對嗎?差的是要計算出來放到未分配利潤嗎?
同學你好,是的,把差額記入未分配利潤。
如果政府來檢查需要看合并工作底稿嗎或者還有高層
同學你好,一般情況下,不會檢查底稿的。