你好 之前分錄怎么做的
老師你好,我們公司的房租,我以前做的都是制造費(fèi)用,每月進(jìn)成本攤銷,現(xiàn)在我們公司好幾個(gè)月都沒有收入了,這個(gè)房租怎么處理
老師,我們這個(gè)月收到房租的一整年的發(fā)票,可是我前面是每個(gè)月都有計(jì)提呢,現(xiàn)在我該怎么入賬?
老師,我們每個(gè)月計(jì)提房租3萬, 計(jì)提6個(gè)月了,現(xiàn)在他們把一年的房租都付了,我要怎么做賬,可以直接沖其他應(yīng)付款,后面還正常每月計(jì)提嗎
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們2022年1月付了整年的房租六萬,到至今都沒有發(fā)票,怎么做分錄呢?我們之前一直都沒有計(jì)提呢?
老師,我收到了這個(gè)通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協(xié)進(jìn)行加工,最后我方給客戶開具成品發(fā)票,這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經(jīng)走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現(xiàn)在入資他們實(shí)際又沒有存貨,她做的資產(chǎn)評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發(fā)票,他們沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、海關(guān)專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價(jià)款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發(fā)票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發(fā)票上有注明稅是多少
會(huì)計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的做賬實(shí)操做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度怎么回事?
老師廣告制作在哪個(gè)大項(xiàng)里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發(fā)票 我們現(xiàn)在缺費(fèi)用票,我是給他報(bào)銷還是不管就做費(fèi)用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費(fèi),是不是開具勞務(wù)-加工費(fèi)
借,管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,因?yàn)闆]發(fā)票過來付款的時(shí)候經(jīng)過了其他應(yīng)付款科目
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),制造費(fèi)用負(fù)數(shù),然后借管理費(fèi)用制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,如果已經(jīng)支付了錢,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
可是一年的費(fèi)用都進(jìn)入7月份會(huì)不會(huì)很大?
你好,沒有讓你一次做,還是按月分?jǐn)偟姆謹(jǐn)偭藥讉€(gè)月,沖銷幾個(gè)月,然后以后還是繼續(xù)分?jǐn)偂?
不懂怎么做老師,收到10萬的發(fā)票,不是一次性進(jìn)費(fèi)用嗎?
你好不是的 比如你分?jǐn)偭?萬,你紅沖的金額是5萬,然后做進(jìn)管理費(fèi)用的也是5萬。
后還是繼續(xù)按月來分?jǐn)偅銢_的,只是你之前做的管理費(fèi)用的那一部分。
我現(xiàn)在收到發(fā)票了,還是借:其他應(yīng)付款,貸,銀行嗎?還是怎么弄,你,我這邊需要收到發(fā)票可是還是按月付款,可以把收到發(fā)票的分錄和沖的分錄,寫一下嗎?
你好 月租金100 發(fā)票給你開了600 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付200 發(fā)票到了 借其他應(yīng)付貸管理費(fèi)用200 做發(fā)票的 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款200
做發(fā)票的,管理費(fèi)用金額是多少?開的全年600嗎!
200除以1.09,如果是一般納稅人給你開的,不看發(fā)票,看實(shí)際業(yè)務(wù)。
意思收到發(fā)票我費(fèi)用還是只進(jìn)200嗎?是嗎?后面的還是按月分?jǐn)偅?
你好對的,是的,是這么做的。