您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
老師您好,購入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程,現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),補計提1-7月的折舊,在金蝶系統(tǒng)怎么操作?是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計折舊,然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)?
原來的在建工程由于發(fā)票沒有到,建好之后先暫估在建工程然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后經(jīng)審計核減確定最終金額,原來的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產(chǎn)分錄該怎么做?
老師,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是依評估后的金額來算嗎?如果是依評估的來算,評估的金額比在建工程的金額大,那多出來的金額我要怎么做呢
暫估的在建工程能不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)(已經(jīng)在使用),如果能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),發(fā)票回來后沖紅暫估的,再做一筆在建工程,不是已經(jīng)轉(zhuǎn)掉的在建工程,不是金額不對了嘛
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發(fā)放時我借應付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
2019年寫的暫估分錄
暫估分錄 當時怎么寫的
這樣寫的
借:在建工程 借方紅字 貸:應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字 借:固定資產(chǎn) 借方紅字 貸:在建工程 貸方紅字