你好,收到中關村等機構的專項支持資金,這個有限定必須??顚S脝???
老師,收到中關村等機構的專項支持資金,應該如何做賬呀?后續用這個資金給相關的人員支付了工資,應該怎么做分錄呀?
老師,您好,我有如下幾個問題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關村撥付的專項支持資金20萬,應該怎么做會計分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關人員的工資10萬元,應該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個專項資金還有10萬,應該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~
由于企業支付了相關的宿舍水電費、伙食費(但沒有發票回來),然后企業將這部分費用攤分給員工,請問能按下圖的 “應付工資”作為員工的薪金報個稅嗎?但銀行實發是扣除這些補貼后發放的。 如按應發工資來 申報的員工工資,那做賬分錄怎么計提?怎么支付?
老師,收到集團給的董事資金專項,是指定給到某一位員工,先轉賬到公司賬,公司賬再支出,怎么做分錄呀,需要過應付職工薪酬嗎。
老師,收到集團給的董事資金專項,是指定給到某一位員工,先轉賬到公司賬,公司賬再支出,怎么做分錄呀,需要過應付職工薪酬嗎。
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
沒有限定
你好,借:銀行存款,貸:其他收益 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款?
老師,那我可以理解為這是一次性記了一項收入進來,就不用管它了,期末這個賬務不會有余額,對么
你好,借:銀行存款,貸:其他收益 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師,我是不太理解其他收益這個科目之后會怎么辦,像收入成本一樣被結轉余額為0,還是要一直掛賬
你好,其他收益結轉到本年利潤就沒有余額了啊?
對的,老師,我就是想問這一步
是針對這個回復還有什么疑問嗎
老師,那如果有限定,要專款專用應該怎么記賬分錄呀
你好,取得款項的時候,借:銀行存款,貸:專項應付款?
那發生款項支出的時候呢,比如支付了職員工資
你好 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款?
老師,那專項應付款的科目,是像其他應付款一樣的往來的科目么?期末不需要結轉的么?如果資金用完了,怎么在這個“專項應付款”科目里面提現呢?
你好,專項應付款需要結轉到其他收益,然后結轉到本年利潤科目核算?
就是,比如說撥給我們20萬,那我們費用都花完了,最后這個專項應付款賬戶是不是還有20萬呀?如果結轉到其他收益,是直接借:專項應付款,貸:其他收益嗎
你好,是的,是這樣的?