借其他應(yīng)收款你股東貸銀行存款
公司買了固定資產(chǎn)過在股東個人名下,怎么做賬
老師,17年公司出錢買的車掛股東名下了,但一直公司在用,也入固定資產(chǎn)了,所有費用也是公司報銷。現(xiàn)在公司把車直接賣給這個股東,怎么走流程?怎么交稅呢?
老師:你好,我們公司有個股東以公司的名義買了汽車,我們公司也入了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,過了一年股東退股把汽車過戶到個人名下,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn),下面還有什么分錄呢,進項稅是全額轉(zhuǎn)出呢還是怎么計算轉(zhuǎn)出,請老師指導(dǎo)
老師好,股東投資款給另一個股東買了車,個人名下,怎么做賬
股東個人全款購買船舶掛靠公司 公司占股51%個人占股49% 賬務(wù)處理怎么入固定資產(chǎn)
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,只有異地施工才需要預(yù)交增值稅吧,本地施工不需要吧
老師,小規(guī)模納稅人,開普票部分不用繳稅,我做帳時候放到應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在想清理科目轉(zhuǎn)出來,放到營業(yè)外收入嗎
剛接手一家新公司,看到科目余額表里面一家應(yīng)收賬款還有200萬沒有到賬,但是實際已經(jīng)到賬了,,以前是代賬公司做的,這個要怎么解決
NC系統(tǒng)怎么找在產(chǎn)品數(shù)量,對應(yīng)的在產(chǎn)品數(shù)量的金額
老師,公司開銀行承兌為什么要付給銀行保證金和手續(xù)費呢?
老師,請問公司法人當(dāng)過兵,現(xiàn)在是退役軍人,并且還有殘疾證,有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,沒有購買社保,一直有發(fā)工資,有沒有風(fēng)險呢?業(yè)務(wù)是真實的
五花肉開哪項?請問老師
不需要走固定資產(chǎn)了,不走費用嗎,這個不是要交個稅的,怎么做分錄,
你好,沒有在你單位的名下,你單位做不了固定資產(chǎn)的。
要么你股東把資產(chǎn)還給你,要么就還錢給你吧,不需要交個稅。
就是給高管獎勵的,怎么做賬,包括交個稅的分錄
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行還款需要交個稅,他沒有工資的話,按照分紅來20%。
交個稅分錄怎么做,獎勵車交個稅的分錄怎么做
是在工資表里體現(xiàn),還是憑發(fā)票做個稅分錄,交個稅呢
有工資嗎 有的話加一欄福利或者補貼 加上這個
不在工資表里體現(xiàn),怎么做,
單獨做一個福利費的表,申報個稅的時候,本期收入加上這個福利費。
借,管理費用,福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,借,應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費,個人所得稅,銀行存款嘛,
你好,你當(dāng)月這個福利費你知道個稅是多少嗎?不知道的話做到工資里面從工資里扣除。
買車花了50萬,福利費個稅不是50乘以20%嘛,這個怎么會不知道呢,,老師你就告訴我買了一輛車給高管了,拿到專票怎么下手做賬
沒有工資 沒有工資嗎 她是你的股東嗎
專票選擇不抵扣勾選 價稅合計做 就可以 有工資的情況下,借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款50萬,然后合并到工資,這個五十萬一塊算個稅。
合并到工資在工資表里加上福利欄嘛,填上50,那不是走了倆50成本嘛,
你好,你已經(jīng)支付了,然后就不再支付了,算個稅的時候是為了方便算個稅。
不是說重復(fù)兩次支付。
我意思是,工資表里加上50,計提工資時,借管理費用工資,50貸應(yīng)付職工薪酬,50,然后再,借,管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬50,這樣工資表里有個50了,再做個福利費50,不是多走成本了嗎
加上一個福利費,你的福利費已經(jīng)做了,不需要再重復(fù)做的,也就是這個不做工資,單獨做福利費。
可是加到工資表里了,應(yīng)發(fā)工資不就多了50嘛,計提工資就多了50了
那你明知道這個已經(jīng)做了福利費你還在繼續(xù)計提的工資嘛。如果你知道這種情況下還繼續(xù)繼替代工資的話,你可以單獨做一個福利費,做一個福利費表,申報個稅的時候,這兩個收入一塊兒申報就行。