你好 是的。 你們這樣開3%實際就是簡易計稅了 ; 這個要備案的 差額了?
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師 我想請問一下我們把房子出租給別人,幫對方墊付水費后再開具3%的的發票給對方的,問對方收取水費,現在想請問老師,這樣我開水費3%的發票應該是簡易計稅不得抵扣進項稅的是嗎?這個還需要問稅務部門備案嗎?
老師好,我們是一般納稅人,現在符合政策,改為培訓費采用簡易計稅,想問一下,簡易計稅我們不能抵扣培訓費的進項稅額了,我們開具的3個點的培訓費專票,對方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
我公司自建廠房部分出租給別的公司,開了9%租賃費發票,現對方要求我們開水電發票,我們收到電力公司開的13%電費票和水務公司開的3%水費發票,問了稅局有的說可以開13%電費9%的水費給對方,有的說我們是代收性質只能開現代服務6%代收水電費發票,請問我要怎么開呢?水可以用簡易征收嗎?
請問老師,我們是建筑公司,一般納稅人,現準備開3個點的簡易征收的純勞務費發票。然后我們是在去年12月取得的對應的進項發票,對方是開的3個點的專票,這個專票我們不能抵扣對吧?對方公司讓走我們差額征稅的方式,這種行嗎?
開進來的時候水費發票是3%應該是已經備案過了,我們開出去還要備案嗎?
你好? ? ?開進來的話是? 對方銷售方備案的; 你開出去肯定是你自己去備案的?
好的,謝謝老師!
?沒事的; 希望能幫到你?