你好,是合并一起做固定資產。
購買固定資產9500元,運費300元,共9800元,一起記入固定資產,還是跟運費分開寫啊
請問購入兩個固定資產,運費一共1000元,運費怎么記賬,平分到兩個固定資產里面嗎
請問老師,購買固定資產1萬元,進項稅1300,運輸費500元,進項稅45元。請問老師這個固定資產入賬分錄怎么寫?
購買固定資產,6000元,一次進入費用,怎么寫會計分錄
公司買入一輛汽車,需要付運費4200元,這個分錄怎么寫?運費是單獨做一筆分錄,還是是和車款一起算在固定資產里?
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
24年工資支出總額,工商年報填應付職工薪酬借方還是貸方 24年無計提工資,23年計提的未發完,在24年發,24年發了20000元。 工商年報應該報哪個數
老師您好!請問申報企業所得稅預交表時,可以填寫9彌補以前年度虧損 嗎?,填報金額=23年企業所得稅年報-企業所得稅彌補虧損明細表中的 可結轉以后年度彌補虧損的虧損額合計金額+24年1-12月凈利潤虧損金額嗎?(24年企業所得稅年報還沒申報)
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師,計提工資,包含社保等個人承擔部分,該怎么做分錄
花8800元買的桌子,凳子,用來接待客戶吃飯的,屬于管理費用 辦公費 還是固定資產
您好,先做固定資產,折舊費用呢,借銷售費用,辦公費貸累計折舊。
廠子里廚房用的排氣扇,電加熱桶,案板屬于什么費用?憑證如何寫
你好金額大么,大做在建工程,完工做固定資產,不大直接做周轉材料,之后轉制造費用 低值易耗品