你好 借 無(wú)形資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 借 管理費(fèi)用-攤銷費(fèi) 貸:累計(jì)攤銷?
? 老師你好我想問(wèn)一下2007年買(mǎi)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)但是沒(méi)攤銷,2008年怎么做會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正分錄處理
老師,我們公司買(mǎi)了一個(gè)Erp系統(tǒng),63000可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)按幾年攤銷呢,攤銷的分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,我單位購(gòu)買(mǎi)考試系統(tǒng)20萬(wàn)記入無(wú)形資產(chǎn),按10年攤銷。分錄怎么做
老師公司購(gòu)買(mǎi)的系統(tǒng)軟件價(jià)值30多萬(wàn),計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)中怎么攤銷呢,按多少年攤銷
老師 公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬(wàn)元,但是發(fā)票開(kāi)的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我是要做無(wú)形資產(chǎn)攤銷還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷嗎?
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒(méi)申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬(wàn)直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車(chē)修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價(jià)稅合并定價(jià))25.75萬(wàn)元,銷售汽車(chē)零部件獲得收入3580元,均開(kāi)普通發(fā)票,當(dāng)月購(gòu)入修理用配件5000元,取補(bǔ)普通發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。
金額是200000/10/12對(duì)吧
是的!你的理解正確!