同學你好 沖減多計入的部分就行了 直接沖減
你們公司的辦公樓是老板個人的,我現在給掛固定資產了,每個月計提折舊。主要當時建賬得時候什么都沒有,只能在貨幣資金了,可是現金你不可能掛500多萬吧!現在我想把固定資產調成來,怎么調賬呢
分公司現在6已經拆廠了,沒有生產了,到9月份我們才吧固定資產與材料處理了,現在7月的時候,固定資產模塊自動計提折舊有一個制造費用科目,賬上怎么處理呀?
公司建廠房的時候,有堵圍墻是和別的公司共用的,當時廠房轉為固定資產的時候沒有劃分直接計入固定資產了,現在折舊都計提幾個月了,要把這堵墻劃分出來,如何賬務處理
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產和累計折舊,但入賬時沒把固定資產計入到固定資產卡片里,只把固定資產手動輸入起初余額里,之后21年固定資產累計折舊時只計提21年新增的固定資產,現在匯算清繳也結束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
老師。國企公司。在2021年的時候,從事業單位里面把差不多全縣的房屋,土地都入在這個公司里面去了,但是到現在也沒有辦理房產證,審計公司審計去年的報表時候就把這個固定資產轉到其他非流動資產里面去了。我如果按照她那樣處理,我之前折舊的是不是不能折舊,后續也不能折舊了。
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
怎么沖減呢,分錄怎么做呢
原分錄負數紅沖就可以
那就是借:固定資產、貸:在建工程(紅字分錄),那多提的折舊需要紅沖嗎
對的 折舊需要紅沖的哦