你好,調(diào)整是一起的,基數(shù)調(diào)整了
老師,業(yè)務(wù)1里面的收入要調(diào)整,那為什么算廣宣費基數(shù)的時候不考慮調(diào)整后的收入啊。其他業(yè)務(wù)收入調(diào)整了那算基數(shù)不是應(yīng)該也調(diào)整嗎
老師,業(yè)務(wù)1里面的收入要調(diào)整,那為什么算廣宣費基數(shù)的時候不考慮調(diào)整后的收入啊。其他業(yè)務(wù)收入調(diào)整了那算基數(shù)不是應(yīng)該也調(diào)整嗎
老師,業(yè)務(wù)1里面的收入要調(diào)整,那為什么算廣宣費基數(shù)的時候不考慮調(diào)整后的收入啊。其他業(yè)務(wù)收入調(diào)整了那算基數(shù)不是應(yīng)該也調(diào)整嗎
為啥調(diào)整后的其他業(yè)務(wù)收入,算廣宣費時,基數(shù)沒有加上這個調(diào)整的特許權(quán)使用費?
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調(diào)整了視同銷售收入、業(yè)務(wù)招待費、廣宣費的調(diào)減,這時候需要調(diào)整22年度財務(wù)報表嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊