你好,如果你們是開出的發(fā)票作廢的話,在發(fā)票查詢里面有一個狀態(tài)也是作廢的,也可以查詢。 如果沒有認證,當月的發(fā)票作廢,可以的,如果跨月了,或者是對方已經(jīng)認證了,都需要紅沖,也就是開紅字發(fā)票。
老師對方給我們開的發(fā)票,網(wǎng)上看到了,沒有收到,那現(xiàn)在我是不是不能認證抵扣呢?如果真的未收到發(fā)票,但是網(wǎng)上看到有這張發(fā)票我們要怎么處理呢?是叫對方作廢?還是把記賬聯(lián)復印加蓋發(fā)票章給我們就行了?
本企業(yè)一般納稅人,6月份開專票,因銀行賬戶寫了個人,導致發(fā)票不能用,對方?jīng)]有認證,已經(jīng)退回,現(xiàn)在可以直接作廢嗎?6月份這些發(fā)票還是要做進去吧,7月份做一筆反的分錄對嘛?七月份重新開票再做分錄,是這樣的流程嘛?如何申報?
老師 作廢查詢這章發(fā)票只能在作廢那邊查詢 不能在發(fā)票查詢作廢嗎 還有老師 是不是當月開發(fā)現(xiàn)錯誤直接作廢 但是如果發(fā)給對方發(fā)票 人家還沒有認證進項 是不是通知對方也可以作廢 如果認證呢 或者超月呢 后期對方才發(fā)現(xiàn)錯誤 但是人家已經(jīng)認證也抵扣這個能講講嗎
1、老師,客戶把6月開具的專票原件退回來了,地址開錯了,如果對方認證抵扣了,那這信息表是客戶來填寫,我司才能開具沖紅發(fā)票,對嗎? 2、當月專票開具已抵扣的發(fā)票是不可以作廢的對嗎?
老師好,公司在電子稅務局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
老師請問下 我們辦公地點是租人家的 我看到前會計報了房產(chǎn)稅 這個要報的嗎? 我問前任會計說是房東不給我們開發(fā)票然后報的房產(chǎn)稅
老師,匯算清繳,成本調(diào)增,是含稅還是不含稅呢
您好老師,個體工商戶是核定征收,今年年初新開了公戶,對外開發(fā)票都是普票,需要做賬嗎?
公司開了面館,怎么歸集成本?可以通過勞務成本來歸集嗎?
老師,您好!我司10000元購入一輛手車,由于金額較小,折舊年限可以縮短嗎
老師,開票怎么增加項目名稱,4S店,想增加銷售零配件
一個不是公司法人監(jiān)視,也不是員工,公司的任何信息都沒有他這個人,他可能是公司的實際控制者嗎
簡易計稅項目在施工地預交增值稅2%對嗎
老師有沒有算酸角汁成本預算的案例
老師,企業(yè)給我們開發(fā)票,但是稅號不是我們單位的,這種情況的發(fā)票不能用來記賬吧
那他認證這張發(fā)票 而當月進項能扣除嗎 還是怎么樣一回事老師
可以的 這個月認證 次月開信息表 這個月可以抵扣
意思是不是我這個月開錯 對方還可以認證抵扣 只要次月開信息表就可以 還是說次月開信息表就可以次月抵扣 而信息表是代表什么
開了紅字信息表,需要進項轉出的。
你這個月認證了,下個月開紅字信息表,這個月申報的時候,也就是在下個月申報的時候可以抵扣,然后申報下個月的增值稅,需要進項轉出。
不太懂 意思是這個月我開錯 對方認證了也沒有辦法抵扣 就只能想月開信息表 然后進項轉出 再當月重新開一張 就可以抵扣對嗎 作廢是當月可以作廢(不認證前提下)而跨月只能沖紅字發(fā)票(之前開錯那張票)理解對嗎老師
你好,可以抵扣的,認證了就可以抵扣的,只要能認證就可以抵扣,下個月開了紅字信息表,他需要進項轉出。
都可以抵扣 那她可以不用做信息表 沖紅字發(fā)票
你開錯了是不是 開錯了才紅沖,或者是有退貨。
好 老師這個有視頻課程講解嗎
你好,你要講解的是怎么操作嗎?
就是會計學堂視頻
你好,我是想問你,你要在開票系統(tǒng)里面的操作嗎?你首頁搜開票
我是在會計學堂實操出納操作航天開票哪里 所以才問這個問題
你說的那是練習,自己在練習,我說的這個是課程老師講解。