你好! 可以的,你的理解很對
老師,用友U8軟件 4月份我將電費記到管理費用科目了全部都已經結賬了。 現在想把電費轉到成本中。是不是直接可以做個紅字憑證沖銷管理費用然后在做一張入成本里就行了呢
老師 請問一下 如果是股東5月份轉入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉賬回單 但是我做賬的時候已經在5月份把這筆分錄做了 現在11月他才去銀行打印出轉賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
這是5月份的憑證,現在我為了均衡收入跟成本配比,想把成本結轉到下一個月去,請問是直接刪除最下面倆行,然后在6月份把刪除的倆行直接做個結轉憑證,可以嗎?
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫存商品貸方應付賬款 然后當月就結轉成本了。后來九月份和十月份都收到發票了,一直沒有沖掉暫估,我現在想補一個憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
郭老師我想問一下,我現在要季報和月報了,我看他3月份做了一筆暫估銷售,暫估銷售他也沒有結轉相應的成本,我報稅的時候需要把這張憑證數據做特殊的處理嗎,因為憑證不是我做的 我現在就是要看著系統的數據直接去電子稅網里直接申報 謝謝
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
關鍵是這個項目老早就結束了,我在6月份,突然做個去下憑證,對嗎?
分錄是對的,你的理解很對
能空轉成本?
不可以,可以計提,需要有業務事實才可以的
那您剛說我這樣做憑證是對的啥意思哇
現在我為了均衡收入跟成本配比,想把成本結轉到下一個月去, …有業務事實才可以的
業務事實?是指確實有發放的工資記錄還是我結轉成本的當月要是該工程還未竣工才可結轉
是的,確實有發放的工資記錄(實踐中,可以推遲結轉,但不要跨年)
您是說結轉不跨年是吧,比如我2月份發的工資,5月份結轉成本
實際工作中,偶爾也是可以的。
請問老師,我之前垃圾處理費放在應交稅費---垃圾處理費科目里的,都是借:應交稅費--垃圾處理費 貸:銀行存款的 ,2021年后就放在管理費用里了,但我現在2020年的應交稅費---垃圾處理費科目里到現在還有借方余額,請問怎么處理呢
可以補充計提 借管理費用 貸應交稅費---垃圾處理費
那這樣就增加了管理費用了?跨年的涉不涉及所得稅調整啊
如果金額不大,可以直接做上面的分錄 有多少金額呢?
金額是2700元
金額不大,直接做上面分錄即可
還有我一季度是按收入一個點計提企業所得稅的,但1季度實際交稅2萬多,請問多計提的貸方余額要不要沖回還是?
可以年底匯總反方向沖減