你好這個看去年匯算清繳彌補虧損表最后一欄有虧損么,有先彌補虧損再盈利才計提所得稅
公司2020年(含)之前利潤表都是虧損的,今年第二季度如果盈利的話,需要預交企業所得稅嗎?
公司去年利潤表是虧損的,,今年6月份報表是盈利的, 我想問的是, 這個盈利需要計提企業所得稅嗎?
去年計提的法定盈余公積6萬補今年12月份虧損10萬,最終轉入利潤分配-未分配利潤下6萬,虧損4萬。利潤表凈利潤里顯示是-10萬,請問盈余公積補虧的這個6萬在哪里體現?
去年企業是虧損的,今年是盈利的,季度報企業所得稅是要先按今年盈利的預繳嗎?
您好,如果前兩年公司虧損,今年公司盈利但是彌補不了以前年度虧損(申報表不用繳納所得稅)那么有盈利的月份需要計提所得稅費用嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
就是說,盈利的利潤,如果還是不是彌補完之前的虧損,是不用做賬計提所得稅的,是吧
你補完虧損之后還是虧損,不是要計提所得稅。
你補完虧損之后還是虧損,不需要計提所得稅。
那如果我彌補完 還是 有點盈利的,這點盈利算出來的所得稅是多少,就計提多少 是嗎
你好,是的,你說的是對的。
老師再請教一個問題,就是我們公司稅務局網站上的稅務信息 是沒有顯示印花稅的, 但是我們有進項發票, 想繳納這個印花稅的時候, 點擊申報方式按月, 顯示提示,您當月沒有按月申報數據,這是咋回事呢
你好,現在申報必須稅種核定。有核定才可以,按期 話,按月申報話,必須要做稅種核定有才可以