你好 一般有當年一次性扣除或是有加速折舊 填寫 沒有可以0保存 和主表一起申報 要是確實沒有 但稅局提示 可以問下軟件客服 看是否是普遍提示
二季度填寫固定資產一次性扣除時,二季度又新增了固定資產,要一次性扣除,在填寫時需要在一季度的基礎上加上新增的固定資產扣除金額,可是這樣一來,原來一季度固定資產一次扣除的金額,在一季度所得稅預繳申報時扣除了,現在二季度申報,又扣除了一季度的,這個數據怎么填,
請問在填寫季度所得稅的時候,固定資產無形資產一次性扣除這個需要填寫嗎?
我在第四季度一次性加計抵扣了固定資產,那么我在匯算清繳的,在固定資產納稅調整表中,需不需要填寫一次性扣除固定資產,我填寫了,會不會重復
本季度接收固定資產168萬,填報企業所得稅要求填寫固定資產一次性扣除,該怎么操作?
固定資產在申報企業所得稅時一次性扣除,是填寫在發生的那個季度還是填寫在最后一個季度?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎