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Q

老師,對方虛開的進項,現在稅務局查到了,以前年度的,現在進項轉出,我該怎么寫分錄呢

2021-07-14 06:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 06:38

借:以前年度損益調整 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 06:40

老師用增值稅檢查調整怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-14 06:43

、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 06:45

老師,這個虛開稅局檢查必須填納稅檢查那欄嗎?,我看申報表填了那欄怎么不能加稅還要等下月交?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 06:46

這個因為沒具體填過還是最好和稅務局確認一下

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 10:34

老師如果今年認證抵扣的我這個以前年度損益拿什么代替呢

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齊紅老師 解答 2021-07-14 10:42

沒太明白您的意思呢

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 10:50

就是虛開的發票是去年開出,今年抵扣現在轉出

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 10:50

、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 我需要把以前年度損益換成本年利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 11:01

調整去年的不需要用本年利潤

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 11:04

今年抵扣的,今年轉出

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 11:04

我借什么科目貸檢查調整

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齊紅老師 解答 2021-07-14 11:10

就是以前年度損益調整啊

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快賬用戶3621 追問 2021-07-14 11:13

可我不是去年抵的進項,今年抵的

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齊紅老師 解答 2021-07-14 11:16

你今天抵扣發票什么時候入賬?什么時候轉成本的

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借:以前年度損益調整 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-07-14
借以前年度損益調整貸進項轉出 借進項轉出貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀行存款
2020-12-18
之前做了成本費用的話,借應付賬款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項轉出。 借應交稅費應交增值稅進項,轉出貸應交稅費查補稅款, 借查補稅款貸銀行存款。
2021-10-29
你好 這個不是標準的賬務處理,你進項轉出本來就是在貸方的,你轉到成本,那么就是要轉到借方,成本要放到貸方的
2022-09-06
你好當時實際支付了嗎?
2024-05-15
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