借:以前年度損益調整 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師,對方虛開的進項,現在稅務局查到了,以前年度的,現在進項轉出,我該怎么寫分錄呢
老師,前年的進項轉出分錄,我轉到成本里面可以嗎,現在該怎么做分錄呢
老師,請問以前年度簡易計稅的進項稅額抵扣了,現在稅局要求轉出,該怎么做賬呢?
老師,22年低扣了的進項稅,對方公司倒閉了,現在稅務局要求轉出進項稅,要怎么做分錄
2020年的進項發票被查出虛開,現在稅務局同意用現在的進項認證抵扣2020年的進項轉出的一部分,同時稅務局讓補交所得稅10萬元,應該怎樣做分錄?比如進項稅額轉出50萬元,勾選現在的進項稅額30萬,交20萬增值稅,勾選現在的這些發票怎樣入賬?成本入現在嗎?稅務局讓補10萬所得稅
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因為沒在次年申報上年度的報關單嗎
老師你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個人名下,走三方協議可以嗎
老師,,企業購買工作服給普通員工穿,計入什么費用呢
企業購買電腦,入什么費用,管理費用辦公費,還是管理費用低值易耗品
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
老師用增值稅檢查調整怎么寫呢
、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師,這個虛開稅局檢查必須填納稅檢查那欄嗎?,我看申報表填了那欄怎么不能加稅還要等下月交?
這個因為沒具體填過還是最好和稅務局確認一下
老師如果今年認證抵扣的我這個以前年度損益拿什么代替呢
沒太明白您的意思呢
就是虛開的發票是去年開出,今年抵扣現在轉出
、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 我需要把以前年度損益換成本年利潤嗎?
調整去年的不需要用本年利潤
今年抵扣的,今年轉出
我借什么科目貸檢查調整
就是以前年度損益調整啊
可我不是去年抵的進項,今年抵的
你今天抵扣發票什么時候入賬?什么時候轉成本的