您好,是調增收入,調增成本
做匯算清繳的時候,有視同銷售收入,為什么調增銷售收入的同時,為啥要調減銷售成本 ???
在做所得稅納稅調整表時,視同銷售的收入調增,視同銷售的成本調減,為什么還要把收入和成本之差進行調減呢
所得稅納稅調整表中,視同銷售收入與視同銷售成本的差額需要進行納稅調整么?要調減還是調增,為什么
所得稅納稅調整表中,視同銷售收入與視同銷售成本的差額需要進行納稅調整么?要調減還是調增,為什么
匯算清繳如果有視同銷售的收入填視同銷售銷售收入比如說10萬成本8萬那么利潤就多出2萬,填納稅調整明細表30行其他那里為什么是調減2萬而不是調贈2萬
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
有個老師說調減
您好,您可以發下對方回復
你們學堂之前的人問的
您好,對方回復是錯誤的