你好,具體是因為什么原因調增管理費用呢??
老師,18年開辦費記的管理費_開辦費下的,18年匯算清繳時調增,零報。19年匯算清繳可以調減嗎?怎么調減? 第四季度收入減當年費用還有利潤,如果再減去以前18年的費用就不會有利潤,怎么樣在第四季度申報所得稅時預計費用,跟19年匯算清繳時調減后的一致了,
老師,請問年末所得稅匯算清繳的時候,調增管理費用,減少利潤的賬務應該怎么處理?
老師,會計賬務處理的時候多計提的管理費用,跨年調整的賬,在匯算清繳的時候發現管理費用對不起應該怎么處理呢
匯算清繳中調增是不是相當于把費用增加,調減把費用減少,例如:當初做賬時費用是1400元,匯算清繳時調增100就是費用就成1500元了,利潤就低了,所得稅就少交了,調減100元,費用就成1300元,利潤增加,所得稅要多交,理解對嗎老師
老師好,請教:所得稅匯算清繳時調增和調減的項目2024年怎么做賬務處理?期盼老師的賬務處理的會計分錄。謝謝
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
我的表達錯誤。是納稅調增,比如職工薪酬實際發生556000,稅法允許金額530000。這個差異我要怎么調整呢?
你好,這個差異調增應納稅所得額,有導致補交所得稅嗎??
沒有補繳所得稅。因為是虧損的。但是以后年度盈利的時候不是可以彌補以前年度虧損嗎?就這個以前年度虧損應該是以匯繳調整后的數據吧。在賬務上怎么體現?
你好,沒有補交所得稅,這種情況就不需要做分錄的?