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老師,請問年末所得稅匯算清繳的時候,調增管理費用,減少利潤的賬務應該怎么處理?

2021-07-13 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 20:06

你好,具體是因為什么原因調增管理費用呢??

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快賬用戶8414 追問 2021-07-13 20:08

我的表達錯誤。是納稅調增,比如職工薪酬實際發生556000,稅法允許金額530000。這個差異我要怎么調整呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 20:13

你好,這個差異調增應納稅所得額,有導致補交所得稅嗎??

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快賬用戶8414 追問 2021-07-13 20:16

沒有補繳所得稅。因為是虧損的。但是以后年度盈利的時候不是可以彌補以前年度虧損嗎?就這個以前年度虧損應該是以匯繳調整后的數據吧。在賬務上怎么體現?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 20:20

你好,沒有補交所得稅,這種情況就不需要做分錄的?

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你好,具體是因為什么原因調增管理費用呢??
2021-07-13
你好,減少了管理費費用,這個已經是沒有抵扣了,不需要調整。
2021-05-24
你好,匯算清交的時候,你管理費用還是按照多計提的來調增的,在納稅調整明細表里面填寫。
2022-04-24
你好 你為什么要去調整 ?你是要去2020年賬套里面去調整嗎?
2021-05-08
開辦費為什么要調增?有發票的減出來,不用調增
2019-12-05
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