你好,銷售結轉成本,最好是這樣(我沒有說必須) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
你好老師,費用沖減記貸方,月末損益結轉系統能結轉嗎,同樣沖減收入記借方還是要用紅字記貸
#提問#老師您好!實務中 業務成本和費用科目是不是要記借方紅字?可咱們實操課結轉成本,記在貸方了.請問都哪些情況下可以記貸方呀?
老師,銷售結轉成本可以用紅字嗎,必須要記在貸方嗎
用U8v10.1進行銷售成本結轉時,下列說法正確的有a銷售收入和銷售成本必須配比進行結轉,畢會計在庫存管理系統進行正常單據記賬并結轉成本c結轉銷售成本的會計分錄,為借主營業務收入貸庫存商品D,銷售成本結轉不用進行正常單據記賬,可以直接生成憑證
老師您好,請問月末結轉銷售成本時,是必須要附原始憑證嗎?這個原始憑證“結轉銷售成本的核算表”需要代理記賬會計自己來制作嗎?謝謝老師
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?