先沖紅上月的未開票分錄。然后這個月按照發票做賬,計入應收賬款
老師請問比如這個月有收入,有些開票,有些沒有開票,都要當做這個月的收入,那這個月沒有開票的收入,下個月開票了,這個要怎么做分錄。
老師,請問,公司上個月做了未開票收入,這個月開發票了,可是沒有收到貨款,那這個月要怎么做分錄
老師,我上個月做了預收的,但是沒開票,我這個月開了發票,那我要沖這個預收的分錄是不是:借:預收賬款,貸:主營業務收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣
老師,請問下我上個月計提了121000收入,這個月開票107550也收到了款,請問下這怎么做分錄呢?
老師,上個月作了無票收入,款上個月也收到了,這個月補開發票,請問下這個月要怎么做分錄呢?謝謝!
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎